Faktúry
Počet záznamov: 14009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0073/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 190,46 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0180/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 108,47 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0179/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,95 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0178/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 340,12 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0177/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 316,20 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0176/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 92,16 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0175/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0174/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 166,62 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0173/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 32,40 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0172/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 779,20 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0171/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,63 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0263/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0492/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0483/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Daffer spol. s r. o. | 36320439 | 141,10 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0480/15 | UP - stupačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 379,00 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0494/15 | Plastová nádoba 3ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZOLTÁN BERNER | 40048098 | 65,00 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0467/15 | Kontrola a údržba - kotolňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 15.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0269/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,30 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0268/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,20 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0267/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 13,20 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0505/15 | Deratizácia - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 72,60 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0504/15 | Deratizácia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 43,56 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0501/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0499/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,47 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0498/15 | Akt. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0497/15 | Náboje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 143,89 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0496/15 | Revízne prehliadky a skúšky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 620,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0266/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0265/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,71 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0482/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,68 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |