Faktúry
Počet záznamov: 13905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0290/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 142,56 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0291/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0294/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 79,13 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0190/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 134,69 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0191/15 | Servis SC206DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 773,03 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0295/15 | Lavice + stoličky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 290,00 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0296/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 072,15 € | 13.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0297/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 410,24 € | 13.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0384/15 | Medaily a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 224,90 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0181/15 | Kontrola, údržba, nastavenie a oprava horákov na plyn. kotloch | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 1 632,00 € | 05.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0121/15 | Krmivo pre ryby - pšenica 8,04 t, Krmivo pre kone - ovos 1,47 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 597,68 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0194/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,18 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0197/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0201/15 | Výmena pneumatík UNC - 10/75x15,3 Voltyre VL30 - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 550,00 € | 14.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0202/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 34,85 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0130/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 157,36 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0203/15 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 86,52 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0131/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 82,40 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0132/15 | Spotrebný materiál - papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0133/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 205,06 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0067/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 136,81 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0068/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 62,98 € | 20.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0069/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 322,10 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0070/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,24 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0207/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 22.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0071/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,47 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0208/15 | Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0209/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 740,84 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0135/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 353,46 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/15 | PHM - SC363CG Dacia - 42,38 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |