Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0205/15 Nespotrebované poistné - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -191,14 € 30.03.2015 26.05.2015 Faktúra
DFPC/0080/15 PHM - SC363CG Dacia - 41 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,20 € 31.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFS2/0023/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 134,23 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS2/0024/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 29,50 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS2/0025/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 175,32 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0081/15 PHM - SC363CG Dacia - 34 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 40,80 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0082/15 PHM - SC363CG Dacia - 35 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 42,00 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS1/0040/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 14,08 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0136/15 Poplatok za komunálne odpady 2015 - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 3 777,40 € 31.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0138/15 Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0137/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 112,28 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0139/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 235,35 € 02.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0142/15 El. energia - Ivanka 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 07.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0157/15 Nespotrebované poistné za min. rok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -1 060,50 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS1/0041/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 214,87 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0084/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 97,30 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0085/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 140,71 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0141/15 Plyn maloodber 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 07.04.2015 14.04.2015 Faktúra
DFPC/0086/15 Strava pre Obec Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 113,05 € 07.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0087/15 Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,05 € 07.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0088/15 Plyn Zálesie 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 07.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0083/15 Morky 1-dňové Hybrid Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MOVOS, spol. s r.o. 34125108 2 724,48 € 07.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0089/15 Elektrická energia Zálesie 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 07.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0143/15 Znalecký posudok-škoda vo V.Blahove spôsobená chránenými živočíchmi za 11/2015 - 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 132,00 € 07.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0140/15 Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,46 € 07.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFS1/0042/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 582,44 € 08.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0144/15 Internetové služby 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 08.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0090/15 Potraviny na akciu Potrav. komora, Futbal. zväz Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 237,95 € 08.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0091/15 Potraviny na akciu - Rybárska stráž Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 358,53 € 08.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS1/0043/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 708,38 € 09.04.2015 13.04.2015 Faktúra