Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0033/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0123/15 Oprava poškodených volier Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juritka Miroslav 41731956 156,00 € 16.03.2015 26.03.2015 Faktúra
DFPC/0070/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 52,18 € 16.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0071/15 Baliaci papier Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 19,50 € 16.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0073/15 PHM - SC363CG Dacia - 47 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 56,40 € 18.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0074/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 132,74 € 19.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0035/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 586,69 € 19.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0036/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 451,63 € 19.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0124/15 Veterinárne ošetrenie, lieky (veter.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 106,48 € 19.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0126/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 50,70 € 19.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0125/15 Veterinárne ošetrenie - lieky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 265,04 € 19.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0075/15 PHM 1.3.2015-15.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 203,36 € 20.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFB1/0127/15 PHM 1.3.2015-15.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 388,40 € 20.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0128/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 23.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFS2/0021/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 124,50 € 24.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0037/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 538,33 € 24.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS2/0022/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 134,55 € 26.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0038/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 784,34 € 26.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFPC/0076/15 Nespotrebované havar. poistné - SC995AF, SC193AI Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -295,70 € 27.03.2015 27.03.2015 Faktúra
DFB1/0129/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 27.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0130/15 Školenie - seminár PAM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 27.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0134/15 Predplatné - Verejné obstarávanie č. 1-6/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 72,00 € 30.03.2015 30.03.2015 Faktúra
DFB1/0131/15 Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 152,23 € 30.03.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0077/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 155,17 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS1/0039/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 186,41 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0078/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 46,79 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0079/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 128,62 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0135/15 Lyžiarsky kurz /22.-27.3.2015/ - ubytovanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 625,00 € 30.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0132/15 Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 30.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0133/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 17,94 € 30.03.2015 17.04.2015 Faktúra