Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0244/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 319,69 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 54,52 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Eim 01304542 600,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/24 licencie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 585,71 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/24 samozatváreč na dvere Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MP KOVANIA s.r.o. 45406804 128,83 € 26.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 914,40 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0042/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 707,20 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 793,52 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 288,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 816,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 71,10 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,31 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 103,22 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/24 rozpočet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. 47075414 800,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 299,17 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 108,34 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0041/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 893,74 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 421,08 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 249,91 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -251,04 € 20.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 90,97 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 722,62 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 236,92 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/24 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 60,00 € 20.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 493,32 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 742,28 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 51,36 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra