Faktúry
Počet záznamov: 13902
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0364/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,77 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0363/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0234/15 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 058,40 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0231/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 148,89 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0228/15 | Krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 034,88 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0225/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 64,06 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0223/15 | El. enegia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0099/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 337,57 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0100/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 119,08 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0408/15 | Cudzojazyčné časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 83,90 € | 28.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0233/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,23 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0227/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 154,27 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0230/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 263,82 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0232/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,14 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0185/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 125,87 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0184/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 570,74 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0183/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 99,65 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0182/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 75,60 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0181/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 755,33 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0074/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 220,79 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0073/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 190,46 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0180/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 108,47 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0179/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,95 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0178/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 340,12 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0177/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 316,20 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0176/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 92,16 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0175/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0174/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 166,62 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0173/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 32,40 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0172/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 779,20 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |