Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0391/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 416,56 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0392/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 45,10 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0393/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 126,06 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS2/0054/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,80 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS2/0055/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 103,27 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS1/0117/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 189,36 € 18.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0387/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 210,97 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0388/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS1/0116/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 547,58 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0473/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 258,56 € 21.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0472/15 Ozvučenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 135,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0470/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0468/15 Počítač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 450,00 € 16.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS1/0142/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 276,83 € 16.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS2/0063/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 18,00 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS2/0062/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,76 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS1/0141/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,08 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS1/0140/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 583,60 € 13.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFPC/0252/15 Vysávač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 160,80 € 12.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0459/15 Revízie a opravy hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 3b group s.r.o. 45411921 1 656,00 € 12.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0450/15 Oprava traktora ZETOR Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eugen Bíró autoservis 32304111 260,00 € 08.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0440/15 Oprava vozidla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 965,84 € 06.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFPC/0244/15 Deratizácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 216,00 € 05.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFPC/0255/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 43,32 € 15.10.2015 23.10.2015 Faktúra
DFB1/0471/15 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,45 € 20.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFB1/0427/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Helena Potfajová 03012506 140,00 € 02.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0462/15 Telefónne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 383,47 € 13.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0458/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 93,26 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0457/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 96,26 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0456/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 92,80 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra