Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0077/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,27 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/24 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,22 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,21 € 05.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROFISANITA s.r.o. 46627111 709,85 € 02.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 729,86 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 9 421,37 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 667,81 € 02.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 249,67 € 01.02.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/24 pult CO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0018/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 619,59 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 693,27 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 210,87 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 670,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 432,90 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 315,72 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 280,57 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 613,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 832,94 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0011/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 110,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 441,87 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 415,01 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra