Faktúry
Počet záznamov: 4070
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0079/20 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Merkury schop | 51231751 | 34,99 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0078/20 | vrtáčka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing.Ján Buchanec Technik | 33576009 | 121,90 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0080/20 | Odborná prehliadka a skúška revízie ele. zariadení Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HORTI Group s.r.o. | 46698957 | 240,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0096/20 | Pohovka HUGO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OK nábytok, s.r.o. | 51972336 | 826,00 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0099/20 | informačné tabuľky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HAKA | 47778512 | 169,04 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0119/20 | svietidlá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | svet svietidiel | 0 | 70,80 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0120/20 | parkety | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Erik Liščik | 50027069 | 684,94 € | 10.03.2020 | 10.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0083/20 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 62,18 € | 25.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0091/20 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 41,52 € | 27.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0088/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 61,03 € | 19.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0087/20 | aranžerský materiál MDSR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 107,29 € | 21.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0098/20 | maľovanie služobného bytu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tibor Peller | 30899761 | 526,68 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0092/20 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 195,52 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0097/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 463,30 € | 14.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0090/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 471,53 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0086/20 | aranžerský materiál BSK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 591,52 € | 21.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0089/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 231,45 € | 19.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0062/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 06.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0081/20 | výmena SSD disku v PC Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 65,52 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0107/20 | výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0115/20 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 90,30 € | 06.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0118/20 | preddavková platba el. energia Všňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 08.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0117/20 | preddavková platba el. energia Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 146,00 € | 08.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0101/20 | všeobecný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 258,32 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0065/20 | služby správy a údržby počitačovej siete | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 11.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0186/19 | Nájom na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti - Spojená škola | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 8 131,68 € | 13.01.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0025/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 37,55 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0020/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 212,32 € | 27.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0030/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 427,91 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0029/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 23,73 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |