Faktúry
Počet záznamov: 21536
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1300/23 | zabezpečenie zdravotníckej pomoci - Víkend zatvorených hraníc - 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZZS Rescue-BH, o.z. | 42402638 | 350,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1569/15 | za odborné posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotač.schémy na podporu kultúry-oblasť ochrana kutúrneho dedičstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Zvarová,PhDr. | 000002 | 100,00 € | 30.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1943/17 | Park Stupava-architektonicko-historický výskum národnej pamiatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Zvarová,PhDr. | 000002 | 6 500,00 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1034/19 | inventarizácia pamiatkových hodnôt KP Dvor remeselnícky pamätný -Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Zvarová,PhDr. | 000002 | 1 300,00 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
D/0172/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Opetova | 00000000 | 100,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
D/0165/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 03.10.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Mistríková | 0000 | 50,00 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
B/0479/20 | uhradené v hotovosti-rozprašovače do vrecka, rozprašovače s mikro rozptýlením | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 43,40 € | 24.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
D/0160/20 | Autorský honorár-moderovanie diskusie-Úteky za slobodou-14.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Kovačič Hanzelová | 00000000 | 350,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
B/1575/15 | za odborné posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotač.schémy na podporu kultúry-oblasť ľudová a neprofesionálna kultúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Beňušková, Prof.,PhDr., CSc. | 00000000 | 100,00 € | 30.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
B/0916/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.06.2015-30.06.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 231,60 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1229/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.08.2015-31.08.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0464/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.03.2015-31.03.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
B/1086/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.07.2015-31.07.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0659/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.04.2015-30.04.2015)-(01.05.2015-31.05.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 225,60 € | 21.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
B/1536/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.09.2015-30.09.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1707/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.10.2015-31.10.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1829/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.11.2015-30.11.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2113/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.12.2015-30.12.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
B/0143/16 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.01.2016-31.01.2016) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 05.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
B/0262/16 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.02.2016-29.02.2016) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
B/1264/15 | VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 26,41 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/0926/15 | el. energia 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 06.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0927/15 | el. energia 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 06.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1263/15 | el.energia 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 931,44 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1246/15 | el.energia za 08/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,38 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1218/15 | el.energia 09/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1217/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1213/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |