Faktúry
Počet záznamov: 21532
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1009/19 | letenky-Viedeň-Bukrurešť-VIedeň-25.-27.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 998,00 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0957/19 | nákup materiálneho vybavenia - inventár kuchynky pre účely zastupiteľstva BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o. | 47334592 | 2 081,76 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
D/0071/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 03.04.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1087/19 | servis,údržba kávovarov-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 234,12 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1032/19 | preklad s revíziou z nemčiny do slovenčiny expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 2 204,40 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0975/19 | poplatky za 06/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 448,52 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1018/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1030/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -32,88 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0953/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 975,27 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1069/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0956/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2019-30.06.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 282,69 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0955/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2019-30.06.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 415,71 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0954/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05..2019-30.06.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 324,00 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1074/19 | mediálna kampaň na web stránke sme.sk-tematika školstva v kompetencii BSK-doplatok- f.č. B/0859/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press,a.s.,divízia východ, o.z. | 35790253 | 60,00 € | 14.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1056/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 739,48 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
D/0096/19 | úhrada poistného 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1023/19 | el. energia 06/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 887,30 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0981/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -411,07 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0980/19 | el.energia za 06/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,30 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0976/19 | el.energia za 06/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 892,38 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0963/19 | el. energia za 07/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0962/19 | el. energia 06/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,71 € | 30.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1065/19 | prenájom rohoží za obd. 17.06.2019-14.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 85,19 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
B/0939/19 | vytvorenie cykloportálu-cykloturistické trasy v Bratislavskom samosprávnom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 4 896,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0779/19 | Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 10 524,01 € | 24.05.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
K/0042/19 | Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 33 819,60 € | 24.05.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1012/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
B/1045/19 | monitoring médií - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0985/19 | jarný servis klimatizač.zariadení-administratívna budova BSK Sabinovská 16 a na Jankolovej ul.č.6 v Petržalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 852,08 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0984/19 | oprava soc.zariadení-DSS Integra,Tylova 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 433,50 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |