Faktúry
Počet záznamov: 3628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/23 | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | Vodné, stočné Športová 10-11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,09 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 656,67 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 129,92 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/23 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 394,60 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 110,76 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | Tablety PC ASUS - konvertibilné zariadenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 29 700,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 568,70 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 957,30 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 958,95 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 211,75 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SPORT M PLUS, s.r.o. | 36806251 | 83,98 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | Učebné pomôcky - volejbalové lopty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 297,09 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/23 | Občerstvenie - spoločenské posedenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Catering Domi s.r.o. | 54799481 | 535,50 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 199,46 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 957,80 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/23 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 110,06 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | Obedy za soc. odkázané deti 10/2023 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 234,60 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | Obedy za sociálne odkázané deti 9/2023 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 193,20 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 123,72 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 236,04 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 461,13 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 670,68 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 46,37 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 892,74 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/23 | Nádoby na vajíčka, tácka na vajíčka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Technica Horeca Czechia s.r.o. | 05646677 | 117,17 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 424,37 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,49 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 423,99 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |