Faktúry
Počet záznamov: 11394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0170/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 572,08 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 299,39 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 138,63 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 181,70 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0323/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 190,44 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 519,09 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 396,48 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 547,56 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 669,52 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 031,09 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 815,88 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 755,70 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 270,72 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0037/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 848,83 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 986,48 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0564/20 | prívesný vozík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGADOS Slovakia, s.r.o. | 35789557 | 1 513,80 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/23 | tričká s potlačou loga ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGAMA 2, s.r.o. | 36714984 | 1 200,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | Športové dresy - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agama Group s.r.o. | 31449654 | 750,00 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | hriadeľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIFARMI s.r.o. | 31603203 | 300,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIPRINT s.r.o. | 29308755 | 435,00 € | 26.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/16 | knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIPRINT s.r.o. | 29308755 | 35,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | Vinárstvo a Somelierstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIPRINT s.r.o. | 29308755 | 113,65 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0303/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 339,09 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 469,49 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 142,41 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 308,02 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 009,00 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 167,20 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0019/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 265,54 € | 18.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0076/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 466,82 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |