Faktúry
Počet záznamov: 11326
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0328/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 387,43 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0077/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 191,01 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 806,92 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 055,66 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0056/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 363,76 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 525,47 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 381,52 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 477,34 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/23 | phl autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 357,05 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 801,48 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0212/22 | phl autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,12 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 717,13 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0197/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 393,56 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0713/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 262,68 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0167/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 331,56 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 145,42 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0150/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 445,29 € | 31.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | PHL 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 254,43 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0116/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 482,22 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0375/16 | autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 136 620,00 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/17 | servis bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 156,47 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 350,57 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | autobatéria autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 540,76 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | oprava zrkadla bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 422,96 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/19 | oprava Bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 249,97 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/19 | oprava RENAULT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 22,66 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | servis autobusu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 223,84 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | oprava kúrenia v autobuse | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 973,85 € | 06.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/21 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 477,30 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |