Faktúry
Počet záznamov: 11394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0285/21 | oprava kúrenia v autobuse | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 973,85 € | 06.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/21 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 477,30 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | autobatéria bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 250,37 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | oprava bus svetlo, zrkadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 194,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/22 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 928,13 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 466,12 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | servis BUS - PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 352,84 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0374/21 | školenie Office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/21 | office, služby SharePoint, školenie, servis.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 1 350,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/21 | servisné služby office | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | služby office 365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/23 | servis Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/23 | Servisné služby office 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/23 | Office 365 - 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/23 | Servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | Servis Office 365 - máj 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |