Faktúra č. DFBV/0162/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0162/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 284,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0067/19
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0067/19 Objednávame si u Vás materiál na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 284,70 € 26.04.2019 30.04.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť