Faktúra č. DFBV/0207/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0207/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie sop
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 1 892,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0078/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0078/19 Objednávame si u Vás drobný inventár pre SOP podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 6.5.2019: demižón 20l s košom - 40 ks, demižón 25 l s košom - 40ks, hadica 12,5/17 - 50m, vedro 17 l - 40ks, hadička PvC 1/17x1500 s pumpičkou - 5ks, rýchlospojka 1/2 - 3ks, rozstrekovač pištoľový kovový - 2ks, kaďa 500l - 2ks, kaďa 110 l - 2ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Agrokomp spol.s r.o. 31409989 1 988,04 € 16.05.2019 16.05.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť