Faktúra č. DFBV/0242/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0242/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 774,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0091/21
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0091/21 Objednávame si u Vás čistiace pros.podľa rozpisu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 843,08 € 08.06.2021 11.06.2021 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť