Faktúra č. DFBV/0267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0267/19
  • Popis fakturovaného plnenia: textília, postrek
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 81,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0120/19
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0120/19 Objednávame si u Vás postrek na zelinu 3 ks, netkanú textíliu 9 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Agrokomp spol.s r.o. 31409989 81,81 € 26.06.2019 02.07.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť