Faktúra č. DFBV/0312/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0312/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 279,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0133/19
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0133/19 Objednávame si u Vás mat. na opravy a údržbu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 279,94 € 30.07.2019 02.08.2019 Riaditeľka Objednávka
VO/0133/19 Objednávame si u Vás mat. na opravy a údržbu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 279,94 € 30.07.2019 02.08.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť