Faktúra č. DFBV/0340/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0340/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 22.08.2019
  • Celková hodnota: 285,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0138/19
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0138/19 Objednávame si u Vás: zásobník na servítky 2ks, zásobník na mydlo 3ks, sáčky desiatové 3bal, obrúsky biele 2bal, utierky 2bal, toal.papier 4bal. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 285,54 € 19.08.2019 19.08.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť