Faktúra č. DFBV/0507/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0507/19
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 373,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0218/19
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0218/19 Objednávame si u Vás koberec 4m šírka 8m a lepiacu pásku. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Slovakia TAP 35715316 373,68 € 27.11.2019 29.11.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť