Faktúra č. DFBV/0524/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0524/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava steny
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 3 988,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0207/19
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0207/19 Objednávame si u Vás hydroizoláciu a odrenážovanie steny. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Peter Holekši Hol-Stav Modra 40547345 3 988,80 € 25.11.2019 06.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť