Faktúra č. DFBV/0527/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0527/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.pros.
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 98,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0232/19
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0232/19 Objednávame si u Vás desi wc 21ks, diavy mydl.čistič 24ks, zvon 2ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 98,94 € 06.12.2019 09.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť