Faktúra č. DFBV/0533/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0533/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na opravy
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 302,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0239/19
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0239/19 Objednávame si u Vás materiál na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 302,38 € 28.11.2019 11.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť