Faktúra č. DFSJ/0001/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0001/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 365,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0001/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0001/19 1/vajcia 300ks L á 0,190,2/mineralka pol l orava 120ks á 0,278,3/ocot 12l á 0,439,4/čalamada 4l 3ks á 3,367,5/cukor kryštalový 50kg á 0,709,6/cukor mletý 24kg á 0,810,7/mlieko pol 96l á 0,664,8/syr tavený tr 384ks á 0,097,9/tvaroh jemný hrudkovitý 15kg á 4,250,10/muka hladka 50kg á 0,521/11/ sol jodidovaná 48kg á 0,294 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 365,51 € 08.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť