Faktúra č. DFSJ/0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 795,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 0008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0002/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0002/19 1/majoranka 180 gr 5ks á 2,635,2/špagety semolinove 40kg á 2,721,3/ryža gulata 150kg á 1,571,4/detska výživ a 147ks á 0,518,5/muka polohruba 150 kg á 0,825,6/olej fritovací 30l á 2,201,7/marmelada marhula 16kg á 3,56,8/červena repa 4,25kg 10ks á 7,008,9/keks ceralný 144 ks á 0,29 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 795,28 € 08.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť