Faktúra č. DFSJ/0010/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0010/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 258,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0010/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0010/19 1/mandarinky 51kg á 1,39,2/banány 30,30kg á 1,39,3/jablko 26kg á 0,89,4/mrkva korenová 10kg á 0,58,5/zeler 10kg á 0,96,6/kalerab 30ks á 0,30,7/šunka bravčová 6,55kg á 4,49,8/rajčiny 5,50kg á 1,69,9/paprika zelena 5kg á 1,76,10/uhorka zelena 5,20kg á 1,69,11/salát lolo 12ks á 0,99,12/zelenina tri mrazená 2,50 kg á 3,69l Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 258,31 € 09.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť