Faktúra č. DFSJ/0011/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0011/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 77,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0011/20
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0011/20 1/kapusta čina 41kg á 0,99,2/brokolica 500 gr 3ks á 1,19,3/karfiol 3ks á 1,99,4/cibulka jarna zv 30ks á 0,56,5/hrozienka sušene 10ks á 0,48,6/mineralka 12ks á 0,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 77,61 € 10.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť