Faktúra č. DFSJ/0025/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0025/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.01.2020
  • Celková hodnota: 756,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0025/20
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0025/20 1/niťovky 25kg á 3,25,2/maggi tekute korenie 1l 6ks á 4,27,3/keks rollino lieskový 150 ks á 0,418,4/fazula velka biela ster, 2,05kg 6ks á 10,06,5/fazula červena plech 2,50 kg 6ks á 8,13,6/džem marhulový 10,60kg á 4,69,7/korenie mlete 500 gr 2ks á 14,39,8/džem slivkový 10,60 kg á 4,70,9/cestovina kolienka sem 40 kg á 3,246,10/pretlak dopio 2,20kg 6ks á 10,35,11/drvene rajčiny 2,500 gr 13ks á 12,12 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 756,68 € 14.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť