Faktúra č. DFSJ/0030/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0030/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 334,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0030/19
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0030/19 1/mandarinky 30kg á 1,283,2/šunka bravčová 6,41kg á 4,49,3/kapusta kysla 5kg á 0,99,4/oškvarky 3kg á 6,99,5/smotana kysla 1,50 l 2ks á 4,99,6/zemiaky 300kg á 0,55,7/cibula suchá 40kg á 0,59,8/citrony 3,29kg á 1,19,9/kapusta čína 40kg á 0,98 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 334,89 € 21.01.2019 24.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť