Faktúra č. DFSJ/0030/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0030/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 356,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0030/20
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0030/20 1/kapusta kysla 50kg á 1,29,2/kuracie štvrte 10kg á 2,045,3/pomaranče 18kg á 1,387,4/mandarinky 8kg á 1,425,5/mliečna krup/ryža 84ks á ,0,58,6/zemiaky 300 kg á 0,59,7/šalaá ľadový 10ks á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 356,48 € 17.01.2020 27.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť