Faktúra č. DFSJ/0031/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0031/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 174,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0031/19
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0031/19 1/syr lučina 3kg á 6,24,2/syr lučina porcovaný 20 gr 180ks á 0,168,3/pribináčik kakao 80gr 144ks á 0,50,4/pretlak rajčina sklo 3,60 gr 6ks á 3,53,5/kečup porcovaný 150 hr 30 gr á 0,21, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 174,04 € 21.01.2019 24.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť