Faktúra č. DFSJ/0032/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0032/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 305,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0032/20
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0032/20 1/chlieb krajaný 1000 gr 58ks á 1,308,2/pečivo hladke 48 gr 413ks á 0,0731,3/pečivo grahamove tmavé 48 gr 102 ks á 0,0968,4/vianočka 400 gr 110ks á 1,402,5/kroasan kukuričný 60 gr 110ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 305,40 € 11.01.2020 27.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť