Faktúra č. DFSJ/0032/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0032/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.04.2021
  • Celková hodnota: 36,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0032/21
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0032/21 1/ kapusta hlavková 7,98 á 0,65,2/mleta škorica 20 gr 5ks á 0,59,3/mandarinky 4,80 kg á 2,39,4/kuracie prsia mr 1kg á 5,99,5/zemiaky 5kg á 0,43,6/cukor kryštalový 3kg á 0,71,7/kakao 100 gr holandske 2ks á 1,62,8/olej s maslom 1l 1ks á 2,23,9/mletý cukor 1kg á 0,88 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 36,19 € 12.04.2021 26.04.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť