Faktúra č. DFSJ/0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 204,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 003/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0035/19
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0035/19 1/čaj gastro 100 gr 30ks á 1,10,2/čaj ovocná zmes krab 120ks á 1,3/čaj zazvor kr 16ks á 2,4/cola cao 400 gr 6ks á 3,30 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stefan Vacula Slovex 43287247 204,80 € 23.01.2019 28.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť