Faktúra č. DFSJ/0042/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0042/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 409,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0042/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0042/19 1/vajcia L 300 ks á 0,19,2/mineralka pol l orava 120ks á 0,278,3/kompot slivy 3500 gr polene 12ks á 6,002,4/sol 36kg á 0,294,5/rezance široke domace 15kg á 2,533,6/cukor kryštalový 30kg á 0,709,7/mlieko pol 60l á 0,664,8/syr tro 192ks á 0,138,9/maslo 125 gr liptov 60ks á 1,42210/cesnaková pasta 900 gr 8ks á 3,235 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 409,71 € 28.01.2019 31.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť