Faktúra č. DFSJ/0047/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0047/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 405,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0047/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0047/19 1/raža zelena gulata 150 kg á 1,558,2/muka polohruba výberova 150 kg á 0,849,2/olej fritovaci 20l á 2,201 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 405,64 € 31.01.2019 31.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť