Faktúra č. DFSJ/0048/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0048/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 238,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0048/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0048/19 1/chlieb 1000 gr 67ks á 1,138,25/pečivbo hladke 48 gr 390 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 450 ks á 0,091,4/pečivo velke 90 gr 215 ks á 0,178,5/lupačka maková 80 gr 130 ks á 0,1668,.6/kroasan kukuričný gr 120 ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 238,04 € 01.02.2019 07.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť