Faktúra č. DFSJ/0060/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0060/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.02.2019
  • Celková hodnota: 339,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0060/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0060/19 1/brokolica 500 gr 150ks á 1,39,2/jablkoo čevene 65 kg á 0,89,3/kapusta hlavkova biela 40 kg á 0,601,4/cibula suchá 50kg á 0,981 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 339,45 € 07.02.2019 15.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť