Faktúra č. DFSJ/0069/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0069/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 460,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0070/19
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0070/19 1/syr lučina 20gr 120ks á 0,168,2/tuniak kusky 5kg á 14,383,3/rybie file 150 gr extra 66kg á 5,191.4/nutela porcovana 100 ks á ,26 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 460,72 € 11.02.2019 15.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť