Faktúra č. DFSJ/0075/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0075/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 428,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0076/20
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0076/20 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 300 ks á 0,19,3/keks croissant 140ks á 0,41,4/majoranka 250 gr 4ks á 3,024,5/cukor kryštalový 30kg á 0,792,6/kakao 100 gr 15ks á 0,776,7/puding čokom1kg 1ks á 3,587,8/mlieko pol 72l á 0,639,9/čaj pickwick 45ks á 2,006,10/paprika mleta sladka 500 gr 10ks á 6,587, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 428,43 € 12.02.2020 13.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť