Faktúra č. DFSJ/0080/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0080/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 220,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0082/19
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0082/19 1/vývar hubový 1kg 1ks á 30,729,2/vajcia 60 ks á 0,19,3/sardinky v oleji 125 gr 50ks á 0,820,4/ocot 6l á 0,439,5/hrach suchý 40 kg á 0,996,6/sol 24kg á 0,294,7/smotana na varenie 12% 12l á 2,859,8/detska krupica 500 gr 20ks á 0,615,9/muka hladka 30kg á 0,521,10/muka polohruba 50 kg á 0,521 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 220,79 € 20.02.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť