Faktúra č. DFSJ/0084/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0084/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 359,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0086/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0086/19 1/vajcia 360 ks á 0,165,2/hrozienka 10ks á 0,454,3/špagety sem 5kg á 1,478,4/cukor kryštalový 30kg á 0,709,5/cukor vanilka 20gr 100ks á 0,0473,6/mlieko pol 120l á 0,644,7/jogurt smotanový 125 gr zmes 75ks á 0,3528/syr tavený lunex 192ks á 0,138,9/tvaroh 21kg á 4,25,10/olej repkový 25l á 1,756 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 359,97 € 01.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť