Faktúra č. DFSJ/0091/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0091/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 490,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0093/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0093/19 1/vajcia 300 ks á 0,165,2/mineralka pol 120ks á 0,278,3/mlete korenie 500 gr 2ks á 9,884,4/cesnakova pasta 900 gr 8ks á 3,235,5/cukor mletý 8kg á 0,810,6/smotana na varenie 12l á 2,835,7/syr tavený 1kg 12ks á 6,456,8/termix čoko 140ks á 0,468,9/muka hladka 30kg á 0,521,10/maslo 125 gr 60ks á 1,42211/mlieko 120 l pol á 6,43 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 490,11 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť