Faktúra č. DFSJ/0095/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0095/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 292,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0097/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0097/19 1/zemiaky 300 kg á 0,55,2/rajčiny 5kg á 1,79,3/uhorka zelena 5kg á 1,89,4/paprika 5kg á 1,86,5/cibulka nová 10zv á 0,45,6/redkovka 10zv á 0,45,7/jablko zelené 52kg á 0,89,8/mandarinka 19kg á 1,49,9/mrkva 10kg á 0,69,10/kukzričný škrob 1kg 2ks á 4,665 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 292,45 € 08.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť