Faktúra č. DFSJ/0137/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0137/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 117,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0140/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0140/19 1/banány 22,36kg á 1,39,2/šunka 3,12kg á 4,78,3/mandarinky 23,31kg á 1,49,4/redkovka 10zv á 0,39,5/rajčiny 2kg á 1,69,6/paprika zelena 2,24kg á 1,99,7/kuracie štvrte 5,31kg á 1,99,8/lupienky do mlieka 500 gr chocapic 4ks á 3,68 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 117,73 € 01.04.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť