Faktúra č. DFSJ/0146/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0146/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 405,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0149/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0149/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 360 ks á 0,19,3/keks croissanty čokolada 160ks á 0,41,4/horčica 1kg 8ks á 1,384,5/kako holandske 1kg á 9,421,6/mlieko 120l á 0,628,7/syr eidamska tehla 10,63kg á 5,8763,8/syr troj farmár 256ks á 0,097,9/muka hladka 40kg á 0,521,10/muka hrubá 10kg á 0,521,11/vanilkový cukor 1kg 1ks á 1,663 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 405,62 € 09.04.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť