Faktúra č. DFSJ/0147/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0147/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 159,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0150/19
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0150/19 1/mrkva koreňová 10kg á 0,76,2/kalerab 23ks á 0,49,3/petržlen koreňový 10kg á 1,99,4/zeler 10kg á 1,43,5/mandarinky 26kg á 1,49,6/hrušky 19,50kg á 1,29,7/cibula suchá 40kg á 0,76/8/kapusta kysla 10kg 1ks á 11,90 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 159,26 € 08.04.2019 24.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť