Faktúra č. DFSJ/0151/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0151/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 487,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0154/19
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0154/19 1/krutony bylinkove 4ks á 5,940,2/paprika mleta 1kg 3ks á 9,840,3/tuniak v oleji 1kg á 9,230,4/jablkove kocky 11kg 1ks á 29,82,5/pretlak rajčina 800 gr 12ks á 3,596,6/džus ovocný 120ks á 0,354,7/kefirove mlieko jahoda 6ks á 0,697/8/kompot hrušky kocký 4,25kg 9ks á 10,08,9/cibulove kolieska 12ks á 8,460,10/dezert tvarohová 130 gr 120ks á 0,559 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 487,55 € 09.04.2019 24.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť